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駱萍
于2024-07-23 15:28發(fā)布529人瀏覽
累計解決166890個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166890個問題
學員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
請問老師
于2024-07-24 10:53:44發(fā)布
稅費種認定期限是按年申報的,等到次年1月進行申報。比如說現(xiàn)在是2024年7月收到的實收資本,那等到2025年1月的時候進行申報繳納資金賬簿印花稅
問老師,這個數(shù)據(jù)哪里來的
問老師,這個哪里看數(shù)據(jù)呢,
問公司出售使用過的車輛,購入價36萬,累計折舊10萬,現(xiàn)在以5萬價格出售,分錄怎么做?增值稅用簡易計稅科目還是應交增值稅(銷項)?出售固定資產(chǎn)的是否要繳納企業(yè)所得稅,應該填寫在報表哪里?匯算清繳對應的怎么填?
問你好,老師,個體戶25年1-6月是核定征收,7月份開始改為查賬征收,申報經(jīng)營所得的時候,收入,成本怎么填?怎么做賬里!
問你好老師9月份開始,公司必須都得給員工繳納社保嗎?不繳納社保情形有哪些?可以不繳納社保嗎?
問上一年度廣宣費超標50000元,本年收入1000000元,本年發(fā)生廣宣費140000元,本年利潤60000元,所得稅率25%,本年度匯算清繳應納稅所得額計算過程是什么上年調(diào)增的金額,本年還是沒有調(diào)減完的,會影響本年的應納稅所得額嗎
問老師,公司有個兼職員工,全年收入超過20萬了,在我們這兒也有兼職收入,這么算下來按20%稅率交稅挺多的。他就想問問,有沒有合理的辦法能少交點稅呀?
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