隨著現(xiàn)在的科技發(fā)達(dá)了,以前的財務(wù)行業(yè)都是手工帳做賬,在現(xiàn)在都是財務(wù)軟件來進(jìn)行做賬了,在用財務(wù)軟件做反結(jié)賬時候的操作步驟和流程,小編都已經(jīng)在下文詳細(xì)的整理出來了,對于這個財務(wù)軟件不是很熟練的小伙伴們一起來看看用友反結(jié)賬怎么結(jié)賬吧。
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【答案】
點開總賬 在最下面有個期末 點開期末有個結(jié)賬 之后把你要反結(jié)賬的月份點上 按ctrl+shift+F6 就行 會出來一個管理員口令 那個沒有默認(rèn)的點確認(rèn)就行 就能反結(jié)賬了
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用友軟件怎樣反記帳?
以已結(jié)賬月份登陸1. 反結(jié)賬:總賬——期末——結(jié)賬——選擇需要取消結(jié)賬的月份,按ctrl+shift+F6——顯示取消結(jié)賬即可
2. 反記賬:總賬——期末——對賬——在“對賬”對話框下按ctrl+H,將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”——確認(rèn)——退出
總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)——選擇要取消月份的月初狀態(tài)——確定——輸入賬套主管的密碼——確定
3. 取消審核(應(yīng)有審核人取消審核):總賬——憑證——審核憑證——確認(rèn)——確定——審核——成批取消審核——確定——退出——退出
月底結(jié)賬和反結(jié)賬操作方法:
1、首先對本期所有模塊的單據(jù)準(zhǔn)確無誤,全部審核。檢查現(xiàn)金銀行的余額與實際相符。
2、固定資產(chǎn)計提折舊。使用工作量計提的固定資產(chǎn),要確保工作量已經(jīng)錄入完成。然后點擊計提折舊,生成一張計提折舊憑證,計提折舊完成。
3、固定資產(chǎn)的反計提折舊。點擊反計提折舊進(jìn)行反計提。
4、使用了工資模塊錄入工資數(shù)據(jù)和支付工資的 要進(jìn)行工資費用分配 。
5、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬。點擊月末處理,重算庫存成本。
6、點擊結(jié)轉(zhuǎn)成本,進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)核算成本界面,勾選單據(jù)類型。點擊確定。提示結(jié)轉(zhuǎn)成功。
7、點擊進(jìn)銷存結(jié)賬,進(jìn)入結(jié)賬界面,點擊確定。
8、月底自動出現(xiàn)一張庫存金額調(diào)整單。
可手工調(diào)整或者自動調(diào)整。
需要調(diào)整的產(chǎn)品對應(yīng)的調(diào)整
科目需要填寫(譬如:生產(chǎn)型企業(yè)可以調(diào)整到生產(chǎn)成本,商貿(mào)型企業(yè)可以調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)中)由會計判斷錄入。不需要調(diào)整的則可以點擊確定。提示結(jié)賬完成。
9、前面的工作都完成后進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)對憑證進(jìn)行審核,登帳、結(jié)轉(zhuǎn)損益,
(如果結(jié)轉(zhuǎn)損益將本期結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證直接登帳未勾選,則需要對結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證進(jìn)行審核登帳)。完成后點擊期末結(jié)賬,點擊確定,結(jié)賬完成。
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