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小規(guī)模沖紅的發(fā)票最后申報的增值稅如何處理

發(fā)布時間:2020-04-21 09:45來源:會計教練

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紅字發(fā)票也就是銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那么有關(guān)的增值稅申報要怎么進(jìn)行處理呢?小伙伴們在進(jìn)行稅務(wù)申報時,是怎么進(jìn)行解決的呢?小規(guī)模沖紅的發(fā)票最后申報的增值稅如何處理呢?大家在遇到這種情況時,都是采用什么方法進(jìn)行解決的呢?來看看小編整理的處理方法吧。

紅字發(fā)票也就是銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,那么有關(guān)的增值稅申報要怎么進(jìn)行處理呢?小伙伴們在進(jìn)行稅務(wù)申報時,是怎么進(jìn)行解決的呢?小規(guī)模沖紅的發(fā)票最后申報的增值稅如何處理呢?大家在遇到這種情況時,都是采用什么方法進(jìn)行解決的呢?來看看小編整理的處理方法吧。

小規(guī)模沖紅的發(fā)票最后申報的增值稅該怎么處理?

小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票后,按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減,留下月再繼續(xù)沖減。本期辦理零申報,并將情況報告給主管稅務(wù)局。

銷項負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會計憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項稅。

當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項大于進(jìn)項),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。

次月申報的時候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報,填寫增值稅申報表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因為賬面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時候銷項稅會自動計算,計算出來的銷項稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。

同時,網(wǎng)上申報收入不能為負(fù)數(shù),無收入只能填零,最好先打電話給專管員,再填報,再到專管員那里辦理申報異常處理,就是要不要放棄這些負(fù)數(shù)稅額。

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