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申報增值稅時進(jìn)項(xiàng)稅怎么計算

發(fā)布時間:2020-01-08 09:28來源:會計教練

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關(guān)于申報增值稅時進(jìn)項(xiàng)稅怎么計算?在會計的工作中,每個月的報稅工作都是頭等大事,如果會計人員一不小心忘記報稅,會被稅局把賬戶鎖定成異常,然后要面臨的是補(bǔ)繳稅款、交滯納金等情況,所以我們要及時報稅。那么在申報增值稅的時候,該如何計算進(jìn)項(xiàng)稅呢?下面讓我們一起來學(xué)習(xí)下吧。

關(guān)于申報增值稅時進(jìn)項(xiàng)稅怎么計算?在會計的工作中,每個月的報稅工作都是頭等大事,如果會計人員一不小心忘記報稅,會被稅局把賬戶鎖定成異常,然后要面臨的是補(bǔ)繳稅款、交滯納金等情況,所以我們要及時報稅。那么在申報增值稅的時候,該如何計算進(jìn)項(xiàng)稅呢?下面讓我們一起來學(xué)習(xí)下吧。

每個月應(yīng)交的增值稅是怎么算來的:

應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上月留抵稅

銷項(xiàng)稅=本月不含稅收入*適用稅率

進(jìn)項(xiàng)稅就是供應(yīng)商開給自己的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額,當(dāng)然,一個月要抵扣多少,還是需要大家計算一下的

如何計算:

進(jìn)項(xiàng)稅=銷項(xiàng)稅-本月應(yīng)交增值稅-上月留抵稅

本月應(yīng)交增值稅還可以通過稅負(fù)率來計算

本月應(yīng)交增值稅=本月不含稅收入*企業(yè)稅負(fù)率

總結(jié):進(jìn)項(xiàng)稅=銷項(xiàng)稅-本月不含稅收入*企業(yè)稅負(fù)率-上月留抵稅

企業(yè)稅負(fù)率大家就要根據(jù)企業(yè)具體情況來確實(shí)。

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2020年最新納稅人增值稅稅目稅率表

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