萌萌
于2025-07-17 19:33發(fā)布15人瀏覽
累計(jì)解決166642個(gè)問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166642個(gè)問題
學(xué)員你好,我是來自會(huì)計(jì)教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?
老師解答消息提醒
金牌答疑老師解答
回答
1. 立即聯(lián)系開票方重開發(fā)票,原錯(cuò)誤發(fā)票需紅沖
2. 更正19年度增值稅申報(bào)表:在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳稅款及滯納金
3. 企業(yè)所得稅處理:若已抵扣,需更正19年度匯算清繳報(bào)表,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
4. 賬務(wù)處理:
- 紅字沖回原錯(cuò)誤發(fā)票分錄
- 按正確發(fā)票重新入賬
- 補(bǔ)提滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
5. 留存完整說明材料備查,包括錯(cuò)誤發(fā)票、紅字發(fā)票、更正說明等
iphone下載
Android下載
微信公眾號(hào)