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老師,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模物業(yè)公司,6月稅局讓補(bǔ)了24年3季度(說(shuō)少記收入了)1筆稅,6月20日補(bǔ)增值稅3223,補(bǔ)附加稅194,滯納金共390。補(bǔ)交稅時(shí)是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)進(jìn)入去年3季度增值稅及附加稅申報(bào)表中修改的?,F(xiàn)在作25年2季度帳那這要如何處理?如何作分錄?電子稅務(wù)局糸統(tǒng)中24年3季度和4季度及25年1季度的報(bào)表和增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表要不要修改?還有匯算清繳等表用改嗎?

155****0723

于2025-07-08  17:44發(fā)布1人瀏覽

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回答

1. 賬務(wù)處理分錄:
借:以前年度損益調(diào)整 3,223(增值稅)
借:以前年度損益調(diào)整 194(附加稅)
借:營(yíng)業(yè)外支出 390(滯納金)
貸:銀行存款 3,807

2. 報(bào)表處理:
- 電子稅務(wù)局系統(tǒng)中24年3季度報(bào)表需按補(bǔ)稅金額修正
- 24年4季度及25年1季度報(bào)表無(wú)需修改
- 匯算清繳報(bào)表需相應(yīng)調(diào)整24年度收入和稅費(fèi)數(shù)據(jù)

3. 注意事項(xiàng):
- 補(bǔ)稅金額通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目核算
- 滯納金計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外支出
- 需在24年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露該調(diào)整事項(xiàng)

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