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用小企業(yè)會計準則的小規(guī)模物業(yè)公司,6月稅局讓補了24年3季度(說少記收入了)1筆稅,6月20日補增值稅3223,補附加稅194,滯納金共390。補交稅時是在電子稅務局系統(tǒng)進入去年3季度增值稅及附加稅申報表中修改的。現(xiàn)在作25年2季度帳那這要如何處理?如何作分錄?電子稅務局糸統(tǒng)中24年3季度和4季度及25年1季度的報表和增值稅附加稅費申報表要不要修改?還有匯算清繳等表用改嗎?

155****0723

于2025-07-08  17:42發(fā)布1人瀏覽

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1. 賬務處理分錄:
借:以前年度損益調(diào)整 3,223(增值稅)
借:以前年度損益調(diào)整 194(附加稅)
借:營業(yè)外支出 390(滯納金)
貸:銀行存款 3,807

2. 報表處理:
- 電子稅務局系統(tǒng)中24年3季度報表需按補稅金額修正
- 24年4季度及25年1季度報表無需修改
- 匯算清繳報表需相應調(diào)整24年度收入和稅費數(shù)據(jù)

3. 注意事項:
- 補稅金額通過"以前年度損益調(diào)整"科目核算
- 滯納金計入當期營業(yè)外支出
- 需在24年度財務報表附注中披露該調(diào)整事項

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