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學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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金牌答疑老師解答
回答
本月做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,具體操作:
1. 在增值稅申報表附表二第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額"填寫重復(fù)抵扣的稅額
2. 賬務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
3. 需留存相關(guān)說明備查
于2025-07-05 08:49:17發(fā)布
追問賬務(wù)處理:那個重復(fù)的憑證做負數(shù)紅沖可以嗎?因為管理費也重復(fù)了啊
于2025-07-09 08:48:01發(fā)布
回答
可以的
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