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老師好!我是買方,2024年8月抵扣了兩張銷售方開具的專票,款項(xiàng)未付!2025年2月份,銷方紅沖了這兩張發(fā)票,請問一下,我買方如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?稅務(wù)申報(bào)需要注意什么呢?謝謝

林林

于2025-02-28  09:23發(fā)布133人瀏覽

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申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上做 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 以前年度損益調(diào)整。

林林

于2025-03-06 11:50:59發(fā)布

追問老師您好!執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要做損益調(diào)整嗎?

林林

于2025-03-06 11:52:06發(fā)布

追問老師您好!還要請教一下,紅沖發(fā)票寫相反分錄和寫紅字分錄有什么區(qū)別?是一樣的嗎?

林林

于2025-03-06 11:55:50發(fā)布

追問我當(dāng)時(shí)收到那張專票借:管理費(fèi)用94339.62。借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅5660.38貸:應(yīng)付賬款10萬!今年2月,被紅沖了!

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-03-11 10:08:12發(fā)布

回答

是的。

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