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135****7075
于2024-12-22 10:04發(fā)布191人瀏覽
累計解決166786個問題
楊楠| 官方答疑老師
已解答:166786個問題
學(xué)員你好,我是來自會計教練的答疑老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?
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回答
企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是根據(jù)申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)帶出的。
問你好,請問公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,使用了“應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額”導(dǎo)致月末資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”為負(fù)數(shù),那么,需要調(diào)整到“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”嗎?需要調(diào)整的話,會計分錄怎么寫?一般納稅人的話,每月都調(diào)整一次嗎?謝謝
問老板發(fā)來的因商務(wù)合作報銷的餐飲費發(fā)票可以計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費里嗎?
問老板發(fā)來的因商務(wù)合作報銷的餐飲費發(fā)票是不是計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費里?
問老師,您好,我們公司是一個建筑勞務(wù)公司,之前有預(yù)繳過增值稅,以下兩圖是7月份增值稅納稅申報表,請問一下我們公司還剩余多少之前多交的稅額啊,不會看啊,在線等挺急的,麻煩老師了
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