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1、預(yù)付設(shè)計費(fèi): 借;預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請問等付尾款時,怎么做分錄? 2、收到設(shè)計費(fèi)(未給對方開票): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/合同負(fù)債/主營業(yè)務(wù)收入 貸方這里用哪個怎么區(qū)別呢?

星星啊

于2024-11-15  16:25發(fā)布330人瀏覽

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楊楠|  官方答疑老師

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回答

1.支付尾款的時候, 你們需要根據(jù)發(fā)票入賬  借管理費(fèi)用-設(shè)計費(fèi)  貸預(yù)付賬款  貸銀行存款

2.借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

星星啊

于2024-12-25 16:00:45發(fā)布

追問建筑設(shè)計行業(yè)

星星啊

于2024-12-25 16:06:05發(fā)布

追問收到設(shè)計費(fèi),沒給對方開票:借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 那這樣做分錄,時間久了怎么能知道這筆是沒給對方開票的?等以后給對方補(bǔ)了發(fā)票時,又該怎么做賬呢?

楊楠 | 官方答疑老師

于2025-01-15 11:05:38發(fā)布

回答

后期開票了不需要做帳的,申報時按照減去開票的金額填寫避免重復(fù)交稅。

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