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因?yàn)閱T工在最近填寫了專項(xiàng)附加扣除,管理員聯(lián)系我們更正申報(bào)了,申報(bào)后個(gè)稅減少了,就存在之前多交了個(gè)稅,這種個(gè)稅部分我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀

Karenina_na

于2024-10-09  15:01發(fā)布216人瀏覽

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回答

可以在次年匯算清繳時(shí)退稅,也可以申請(qǐng)退稅。

Karenina_na

于2024-10-17 14:07:04發(fā)布

追問(wèn)那我現(xiàn)在賬務(wù)上面要怎么處理呢,還是說(shuō)不用做處理呀

楊楠 | 官方答疑老師

于2024-10-21 14:29:05發(fā)布

回答

退稅的時(shí)候再做分錄的,做交稅和計(jì)提的相反分錄沖減。

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